artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XX/126/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

UCHWAŁA NR XX/126/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudnia 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 3 i ust. 4 e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (t.j:Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277; z późn. zm.)

 

Rada Gminy Panki

uchwala :

 

§ 1.

 

Udzielić pomocy finansowej dla Policji w Krzepicach w wysokości 5 700,-   (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb komisariatu Policji w Krzepicach.

 

§ 2.

 

Środki finansowe będące przedmiotem pomocy pochodzić będą z dochodów własnych budżetu gminy uchwalonych na 2008 rok i będą przekazane na przychody Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.

 

§ 3.

 

Warunki oraz sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy  z Komendantem Wojewódzkim Policji.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XX/125/08 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudzień 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR XX/125/08

RADY GMINY PANKI

z dnia 22 grudzień 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 184 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

 

Rada Gminy uchwala:

 

§ 1.

 

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 2 377,62 zł wraz ze zmianą w planie dochodów budżetowych na rok 2008 jak niżej:

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

Dział

Określenie źródeł dochodów

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 000,00

0,00

w tym: dochody majątkowe

-3 000,00

600

Transport i turystyka

76 400,00

0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

76 400,00

0,00

w tym: dochody majątkowe

-76 400,00

630

Turystyka

0,00

2 500,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

2 500,00

w tym: dochody majątkowe

2 500,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 000,00

100,00

 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

14 000,00

0,00

w tym: dochody majątkowe

-14 000,00

Pozostałe odsetki

0,00

100,00

w tym: dochody bieżące

100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nioposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

69 000,00

156 672,00

Podatek od osób fizycznych

0,00

141 258,00

w tym: dochody bieżące

141 258,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

500,00

w tym: dochody bieżące

500,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

5 000,00

w tym: dochody bieżące

5 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0,00

2 250,00

w tym: dochody bieżące

2 250,00

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

0,00

1 000,00

w tym: dochody bieżące

1 000,00

Wpływy z opłaty targowej

0,00

700,00

w tym: dochody bieżące

700,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

50 000,00

0,00

w tym: dochody bieżące

-50 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

19 000,00

0,00

w tym: dochody bieżące

-19 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

5 964,00

w tym: dochody bieżące

5 964,00

852

Pomoc społeczna

0,00

750,38

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00

750,38

w tym: dochody bieżące

750,38

OGÓŁEM

162 400,00

160 022,38

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 138 554,62 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2008 jak niżej:

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

Dział

Rozdział

Określenie wydatków

Kwota zł

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

58 000,00

0,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

58 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące 0 

0,00

b/ wydatki majątkowe - 18 750 zł

-58 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

13 000,00

0,00

40002

Dostarczanie wody

13 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 4 100 zł.

-13 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 

0,00

600

Transport i łączność

88 255,00

5 000,00

60016

Drogi publiczne i gminne

88 255,00

5 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące   +  30 000  zł.

5 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 

0,00

b/ wydatki majątkowe    - 18 750 zł

88 255,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 150,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 150,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące   - 32 000 

-10 150,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

-5 000,00

710

Działalność usługowa

2 000,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

2 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące - 400,50 zł

-2 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

750

Administracja publiczna

0,00

13 700,00

75022

Rady gmin

0,00

4 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 100 zł

4 000,00

75023

Urzędy Gmin

0,00

9 700,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 25 000 zł

9 700,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0

-4 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

7 700,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

5 700,00

w tym: a/ wydatki bieżące

5 700,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

2 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące

2 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 500,00

0,00

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

2 500,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące  

-2 500,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

-2 500,00

757

Obsługa długu publicznego

0,00

5 700,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0,00

5 700,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 3 750 zł

5 700,00

z tego: wydatki na obsługę długu publicznego   + 3 750 zł

0,00

801

Oświata i wychowanie

54 310,00

49 300,00

80101

Szkoły podstawowe

21 920,00

11 900,00

w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł

-10 020,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

-6 900,00

  b/ wydatki majątkowe

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

15 400,00

1 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 1 000 zł

-14 400,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne   + 1 200 zł

-12 300,00

80104

Przedszkola

2 800,00

21 300,00

w tym: a/ wydatki bieżące

18 500,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne  

19 500,00

80110

Gimnazja

6 390,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące 0 zł

-390,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne   0 zł

0,00

  b/ wydatki majątkowe

-6 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

12 900,00

w tym: a/ wydatki bieżące  

12 900,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7 800,00

2 200,00

w tym: a/ wydatki bieżące - 1 000 zł

-5 600,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne  

0,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

1 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

1 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 0,50 zł

1 000,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne + 500 zł

0,00

852

Pomoc społeczna

0,00

750,38

85212

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00

750,38

w tym: a/ wydatki bieżące + 4,10 

750,38

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 100,00

3 110,00

85401

Świetlice szkolne

1 000,00

3 110,00

w tym: a/ wydatki bieżące 

2 110,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

3 100,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3 100,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące 

-3 100,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

2 500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

2 500,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 10 000 zł

2 500,00

z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne  

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00

10 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

10 000,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 10 000 zł

10 000,00

z tego: dotacje

10 000,00

92116

Biblioteki

5 000,00

0,00

w tym: a/ wydatki bieżące   + 10 000 zł

-5 000,00

z tego: dotacje

-5 000,00

OGÓŁEM

237 315,00

98 760,38

 

§ 3.

Zmniejszyć plan przychodów:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 136 177 zł

zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 Rady Gminy Panki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Ulega zmianie załącznik nr 10 pn. "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2012" Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 Rady Gminy Panki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą

10 900 795,37

 

 

 

po stronie wydatków kwotą

10 892 989,37

 

 

 

po stronie PRZYCHODÓW kwotą

418 953,00

 

 

 

po stronie ROZCHODÓW kwotą

426 759,00

 

 

 

 

§ 7.

Dokonać zmian w § 10 Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, który otrzymuje brzmienie:

"  Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł"

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.